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Financial Statement Audit

会計監査調書セット

リスク評価から実証手続・監査調書まで、財務諸表監査を効率化

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会計監査調書セット

サンプル(実データの一部・ログイン不要)

サンプル製造株式会社(第28期)
accountfsAreasignificant総合所見
売上高損益計算書 / 売上高true実施した実証手続(カットオフテスト・証憑突合・売上控除検証)、分析的手続(趨勢・…
売掛金流動資産 / 売上債権true売掛金について、残高確認、後続入金検証、エイジングレビュー及び回転期間分析等を実…
受取手形流動資産 / 売上債権true受取手形は、実査、割引・裏書手形の検証、不渡・書換手形の評価検討の結果、実在性・…
貸倒引当金流動資産 / 評価性引当金(売上債権控除)true貸倒引当金について、一般債権の貸倒実績率による再計算、貸倒懸念・破産更生債権等の…

※ サンプル(架空企業)の一部抜粋です。全体・Excel/Word出力・クライアント別生成はログイン後にご利用いただけます。

25
対象勘定
131
監査手続
3
KAM
Excel/Word
調書出力

監査基準に基づく財務諸表監査の調書づくりを支援します。重要性の決定・リスク評価(固有/統制)・勘定別のアサーションと監査手続・分析的手続・実証手続・監査差異の集計までをAIが下書きし、監査人がレビューして確定。内部統制評価(ICFR)の結果を取り込み、統制への依拠と実証手続のバランスを設計します。

主な機能

重要性・リスク評価
重要性の基準値と、固有リスク・統制リスクを整理。
勘定別 監査プログラム
勘定科目ごとのアサーション・監査要点・手続を設計。
実証手続・分析的手続
残高確認・実査・再計算・趨勢分析の調書。
監査差異・結論
検出差異の集計と、未修正虚偽表示の評価。

進め方

  1. 監査計画・重要性
    全社的な理解と重要性の基準値を決定
  2. リスク評価
    固有・統制リスクを勘定×アサーションで評価
  3. 勘定別 監査手続
    リスク対応手続を設計(統制テスト/実証)
  4. 実証・分析的手続
    確認・実査・再計算・分析を実施し調書化
  5. 差異評価・結論
    監査差異の集計と監査意見の形成

アウトプット

監査計画書重要性の決定調書リスク評価調書勘定別監査プログラム実証手続調書監査差異要約(SAD)監査結論メモ
この機能は実際にご利用いただけます(サンプル閲覧・調書のExcel/Word出力・クライアント別生成)。お試しログイン(デモID・契約不要)でご覧いただけます。契約企業の方は個別のID/パスワードをご利用ください。クライアント版では資料はローカル保存・暗号化し、AI送信時は会社名・人名等を自動マスキングします。
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